Unit Audit Dalaman melapor terus kepada Presiden Majlis Perbandaran Sandakan. Halaman ini boleh dikemas kini sepenuhnya melalui CMS apabila maklumat rasmi diterima.
Memperkukuh tadbir urus organisasi yang cemerlang
Unit Audit Dalaman merupakan fungsi bebas yang membantu pihak pengurusan Majlis Perbandaran Sandakan meningkatkan keberkesanan tadbir urus, pengurusan risiko dan kawalan dalaman melalui aktiviti audit yang sistematik, objektif serta profesional. Audit Dalaman turut memberikan nilai tambah melalui syor penambahbaikan yang menyokong penyampaian perkhidmatan awam yang cekap, telus, berakauntabiliti dan berintegriti.
Objektif Jabatan
Fungsi Utama Jabatan
Audit Pematuhan
Menilai tahap pematuhan jabatan terhadap undang-undang, peraturan, pekeliling, dasar dan prosedur yang ditetapkan.
Audit Operasi
Menilai sama ada operasi dan program dilaksanakan secara cekap, berkesan serta selaras dengan objektif yang diluluskan.
Audit Pengurusan
Menilai penggunaan sumber, proses kerja dan kawalan pengurusan bagi mengenal pasti ruang penambahbaikan.
Penilaian Kawalan Dalaman
Mengkaji kecukupan dan keberkesanan kawalan dalaman dalam mengurus risiko serta melindungi aset organisasi.
Pemantauan Tindakan Susulan
Memantau pelaksanaan tindakan pembetulan terhadap teguran dan syor audit sehingga isu diselesaikan.
Khidmat Nasihat
Memberikan pandangan profesional berkaitan tadbir urus, pengurusan risiko dan kawalan dalaman tanpa mengambil alih tanggungjawab pengurusan.
Akses terus kepada perkhidmatan dan saluran berkaitan
Aliran pengurusan dan penyampaian perkhidmatan
- 1Perancangan AuditSkop dan keutamaan audit dikenal pasti berdasarkan risiko serta keperluan pengurusan.
- 2Kelulusan Pelan AuditPelan audit dikemukakan untuk pertimbangan dan kelulusan pihak berkuasa berkaitan.
- 3Pelaksanaan AuditSemakan dokumen, temu bual, pengujian dan pemerhatian dilaksanakan secara objektif.
- 4Perbincangan PenemuanPenemuan awal dibincangkan bersama jabatan yang diaudit untuk pengesahan fakta dan maklum balas.
- 5Laporan AuditPenemuan, implikasi dan syor penambahbaikan dirumuskan dalam laporan audit.
- 6Tindakan SusulanJabatan bertanggungjawab melaksanakan tindakan pembetulan berdasarkan syor yang dipersetujui.
- 7Penutupan AuditStatus tindakan disahkan dan isu audit ditutup setelah bukti penyelesaian mencukupi.
Maklumat ringkas untuk orang awam
Apakah peranan Audit Dalaman?
Audit Dalaman memberikan penilaian bebas dan objektif terhadap tadbir urus, pengurusan risiko serta kawalan dalaman untuk membantu organisasi mencapai objektifnya.
Adakah audit bertujuan mencari kesalahan?
Tidak. Audit memberi tumpuan kepada penilaian proses, pematuhan dan kawalan serta mengemukakan syor penambahbaikan berdasarkan bukti.
Siapakah yang boleh diaudit?
Mana-mana jabatan, bahagian, unit, program, aktiviti atau proses di bawah pentadbiran MPS boleh termasuk dalam skop audit berdasarkan pelan dan keutamaan risiko.
Apakah yang berlaku selepas laporan audit dikeluarkan?
Jabatan yang diaudit menyediakan dan melaksanakan tindakan pembetulan. Audit Dalaman kemudian memantau serta mengesahkan kemajuan tindakan susulan.
Bagaimanakah kerahsiaan maklumat audit dijaga?
Maklumat audit dikendalikan mengikut prinsip kerahsiaan, keperluan tugas dan peraturan pengurusan rekod yang berkuat kuasa.
Professional, accountable and people-focused service delivery
The Internal Audit Unit provides independent assurance and review to strengthen governance, internal control, compliance and accountability within the Council.
Department Objectives
Department Core Functions
Core Responsibilities
Manage the principal functions and responsibilities assigned to Internal Audit Unit.
Operational Coordination
Coordinate work, information and follow-up action with relevant Council departments, agencies and stakeholders.
Records and Monitoring
Maintain appropriate records and monitor actions to support accountability and continuous service improvement.
Service management and delivery flow
- 1ReceiveApplications, instructions, reports or service requirements are received and recorded.
- 2ReviewInformation and supporting documents are reviewed according to the department’s scope and applicable requirements.
- 3ActionNecessary action is carried out or coordinated with the relevant officers and parties.
- 4RecordThe outcome is recorded and retained for monitoring and future reference.
Quick information for the public
Where can I obtain further information?
Please contact Sandakan Municipal Council through the official contact channels or refer to the information provided on this page.
专业、负责并以民为本的服务
内部审计单位通过独立审查与保证工作,加强市议会治理、内部控制、合规及问责。
部门目标
部门主要职能
主要职责
管理内部审计单位所承担的主要职能与职责。
运作协调
与相关市议会部门、机构及利益相关者协调工作、资料及后续行动。
记录与监督
保存适当记录并监督处理行动,以支持问责及持续改善服务。
服务管理与传递流程
- 1接收接收并记录申请、指示、报告或服务需求。
- 2审核依据部门职责范围及相关要求审核资料和支持文件。
- 3处理由相关官员执行所需行动,或与有关单位协调处理。
- 4记录记录处理结果并保存,以供监督及日后查阅。
公众简要资讯
如何获取更多资料?
请通过山打根市议会官方联络渠道联系相关单位,或参阅本页面所提供的资料。



